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當局信水電服務息公然目次

海南省國有資產監視治理委員會部分

2020年度部分決算

目  錄

第一部門  海南省國有資產監視治理委員會部分概略… 3

一、部分職責……………………………….. 3

二、機構設置……………………………….. 5

第二部門  海南省國有資產監視治理委員會2020年度部分決

算公然表 ……………………………………6

一、支出收入決算公然表……………………….中正區 水電 6

二、支出決算公然表………………………….. 6

三、收入決算公然表…………中山區 水電行……………….. 6

四、財務撥款支出收入決算公然表……………….. 6

五、普通公共預算財務撥款支出收入決算公然表…….. 6

六、普通公共預算財務撥款基礎收入決算公然表…….. 6

七、當局性基金預算財務撥款支出收入決算公然表…… 6

八、國有本錢運營預算財務撥款支出收入決算公然表…. 6

九、普通公共預算財務撥款“三公”經費收入決算公然表.6

十、當局性基金預算財務撥款“三公”經費收入決算公然表

………………………大安區 水電……………………6

十一、國有本錢運營預算財務撥款“三公”經費收入決算公

表………………………………………….6

第三部門  海南省國有資產監視治理委員會部分2020年度部

門決算情形闡明……………………………… 7

一、支出收入決算總體情形闡明…………………. 7

二、支出決算情形闡明…………….中正區 水電………….. 7

三、收入決算情形闡明……………………..中正區 水電行…. 8

四、財務撥款支出收入決算情形闡明……………… 8

五、普通公共預算財務撥款收入決算情形闡明………. 9

六、普通公共預算財務撥款基礎收入決算情形闡明……11

七、當局性基金預算財務撥款支出收入決算情形闡明….12

八、國有本錢運營預算財務撥款支出收入決算情形闡明..12

九、普通公共預算財務撥款“三公”經費收入決算情形闡明

…………………………………………..13

十、當局性基金預算財務撥款“三公”經費收入決算情形說

明……………………………………….. 15

十一、國有本錢運營預算財務撥款“三公”經費收入決算情

況闡明……………………………………. 15

十二、預算績效情形闡明………大安區 水電行……………… 15

十三、其他主要事項情形闡明………………….. 19

第四部門  名詞說明………………………… 20

第一部門  海南省國有資產監視治理委員會部分概略

一、部分(單元)職責

依據《海南省國有資監視治理委員會本能機能設置裝備擺設、內設機構和職員編制規則》,海南省國有資監視治理委員會(以下簡稱省國資委)是省當局直屬特設機構,為正廳級。

省國資委貫徹履行黨中心關於國有資產監視治理任務的方針政策,以及中國(海南)不受拘束商業實驗區和中國特點不受拘束商業港政策辦法,落實省委決議計劃安排,在實行職責經過歷程中保持和加大力度黨對國有資產監視治理任務的集中同一引導。重要職責是:

(一) 研討訂定並中山區 水電行組織實行全省國有資產監視治理成長計謀和政策辦法,草擬有關律例規章草案,研討提出推動國有資產監視治理改造的政策提出。

(二) 依據省當局受權,對受權監管的國有本錢依法實行出資人職責,保護一切者權益。

(三) 承當監視所監管企業國有資產保值增值的義務。擔任推進產權、股權買賣。以管本錢為主,加速優化國有本錢結構,完美計劃投資監管。凸起本錢運營,規范本錢運作,進步本錢報答,保護本錢平安。

(四) 擔任深化國有企業改造任務,健全公司法人管理構造,完美古代企業軌制和各類國有資產治理體系體例。加速推動國有企業主業定位、資本整合和專門研究化重組,落實運營性國有資產集中同一監管。精簡監管事項,加強企業活氣。

(五) 擔任所監管企業擔任人的監視治理。經由過程法定法式對所監管企業擔任人停止任免、考察並依據其運營事跡停止賞罰。組織實行所監管企業擔任人薪酬分派軌制和鼓勵束縛措施,領導所監管企業展開人事、休息、分派軌制改造。

(六) 擔任組織所監管企業上交國有本錢收益,介入制訂國有本錢運營預算有關治理軌制和措施,依照有關規則擔任國有本錢運營預決算編制和履行等任務。

(七) 完美所監管企業經濟運轉監測軌制。樹立健全國有企業財政決算審計監視任務軌制並展開審計東西的品質監控,對國有資產嚴重喪失等題目展開專項核對。

(八) 周全加大力度所監管企業黨的扶植,樹立健全黨建任務義務制,加大力度黨的引導與完美公司管理相同一,完成黨管幹部與市場化機制相聯合,深刻推動黨風廉政扶植和反腐朽奮鬥,加年夜紀檢監察任務力度。

(九) 推動所監管企業對外經濟一起配合與交通,晉陞企業焦點競爭力。

(十) 擔任組織全省機械裝備成套技巧設備的開闢利用、推行辦事任務。

(十一) 擔任對所屬松山區 水電行工作單元任務停止監視檢討。依法領導市縣國有資產監督工作。

(十二) 完成省委、省當局及下級部分交辦的其他義務。

二、機構設置

歸入海南省國有資產監視治理委員會部分2020年度部分決算編制范圍的內設機構包含:

(一)辦公室

(二)政策律例與公司管理處

(三)計劃成長改造處

(四)產權治理處(省產權股權買賣治理辦公室)

(五)重組與一起配合處

(六)財政監視與考察分派處

(七)監視稽查處(審計處)

(八)人事處(與老幹部任務處合署辦公)

(九)黨建任務處

(十)科技立異和社會義務處

第二部門  海南省國有資產監視治理委員會部分

   2020年度部分決算公然報表

一、支出收入決算公然表(見註釋附件)

二、支出決算公然表(見註釋附件)

三、收入決算公然表(見註釋附件)

四、財務撥款支出收入決算公然表(見註釋附件)

五、普通公共預算財務撥款支出收入決算公然表(見註釋附件)

六、普通公共預算財務撥款基礎收入決算公然表(見註釋附件)

七、當局性基金預算財務撥款支出收入決算公然表(見註釋附件)

八、國有本錢運營預算財務撥款支出收入決算公然表(見註釋附件)

九、普通公共預算財務撥款“三公”經費收入決算公然表(見註釋附件)

十、當局性基金預算財務撥款“三公”經費收入決算公然表(見註釋附件)

十一、國有本錢運營預算財務撥款“三公”經費收入決算公然表

(見註釋附件)

第三部門  海南省國有資產監視治理委員會部分

  2020年度部分決算情形闡明

一、支出收入決算總體情形闡明
  信義區 水電行  2020年度收、支總計110,140.44萬元,與2019年度比擬,支出、收入總計各增添106515.95萬元,增加2938.78%。重要緣由:一是增添國有本“什麼孩子,什麼跟什麼啊!瞎說什麼啊?”玲妃勉強坐起信義區 水電來,看著小瓜。錢金註進6億元;二是增添當局性基金4億元;三是增添國有本錢運營預算6503.8萬元。應用非財務撥款節餘0.00萬元,較2019年度決算數增添(削減)0萬元。年頭結轉節餘100.38萬元,重要是以前年度利錢支出結轉和昔時項目節餘結轉,較2019年度決算數增添0.72萬元,增加0.72%,重要緣由是以前年度利錢支出結轉和昔時項目節餘結轉。節餘分派0.00萬元,較2019年度決算數增添(削減)0萬元。年底結轉節餘112.29萬元,重要是以前年度利錢支出結轉和昔時項目節餘結轉,較2019年度決算數削減0.93萬元,降落0.82%,重要緣由是以前年度利錢支出結轉96.72萬元和昔時項目節餘結轉15.57萬元。

二、支出決算情形闡明
    今年支出算計110,040.05萬元,此中:財務撥款支出110,037.66萬元,占99.99%;下級補貼支出0.00 萬元,工作支出0.00萬元,運營支出0.00萬元,從屬單元上繳支出0.00萬元,其他支出2.40萬元,占0.002%。

    三、收入決算情形闡明

今年收入算計110,028.14萬元,此中:基礎收入2,179.10萬元,占1.98%;項目收入107,849.04萬元,占98.02%;上繳下級收入0.00萬元,運營收入0.00萬元,對從屬單元補貼收入0.00萬元。

    四、財務撥款支出收入決算總體情形闡明

2020年度財務撥款支出、收入總計110,041.61萬元。與2019年度比擬,財務撥款支出、收入總計各增添106513.54萬元,增加3019.03%。重要緣由:一是增添國有本錢金註進6億元;二是增添當局性基金4億元;三是增添國有本錢運營預算6503.8萬元。

財務撥款年頭結轉節餘3.96萬元,重要是上年項目節餘結轉資金,較2019年度決算數增添0.73萬元,增加22.6%,重要緣由是2019年計劃成長改造營業治理節餘結轉0.62萬元和人力資本與開闢營業治理項目砰!節餘結轉3.34萬元。

財務撥款年底結轉節餘15.57萬元,重要是上年項目節餘結轉資金,較2019年度年底決算數削減1.22萬元,降落7.27%,重要緣由是207內網項目節餘結轉10.91萬元和207外網項目節餘結轉4.66萬元。

    五、普通公共預算財務撥款收入決算情形闡明

(一)普通公共預算財務撥款收入決算總體情形

2020年度普通公共預算財務撥款收入63,522.24萬元,占今年收入算計的57.73%。與2019年度比擬,普松山區 水電行通公共預算財務撥款收入增添60010.96萬元,增加1709.09%,重要緣由是增添國有本錢金註進6億元。

(二)普通公共預算財務撥款收入決算構造情形

2020年度普通公共預算財務撥款收入63,522.24萬元,重要用於以下方面:普通公共辦事(類)收入21萬元,占0.02%;社會保證和失業(類)收入159.96萬元,占0.15%;衛生安康(類)收入84.98萬元,占0.08%;資本勘察產業信息(類)等收入63115.31萬元,占57.37%;住房保證(類)收入141萬元,占0.13%。

(三)普通公共預算財務撥款收入決算詳細情形

2020年度普通公共預算財務撥款收入年頭預算為64013.53萬元,收入決算為63,522.24萬元,完成年頭預算的99.23%。此中:

1.普通公共辦事(類)商貿事務(款)招商引資(項)。

年頭預算為0萬元,收入決算為21萬元,完成年頭預算的0%。決算數年夜於預算數的重要緣由是:此項經費為省財務下達2020年我委招商引資嘉獎經費,年頭無預算設定。

2.社會保證和失業(類)行政工作單元離退休(款)機關工作單元基礎養老保險繳費(項)。年頭預算為159.96萬元,收入決算為159.96萬元,完成年頭預算的100%,決算數與預算數持平。

3.衛生安康(類)行政工作單元醫療(款)行政單元醫療(項)。中正區 水電行年頭預算為84.98萬元,收入決算為84.98萬元,完成年頭預算的100%,決算數與預算數持平。

4.資本勘察信息(類)國有資產監管(款)行政運轉(項)。年頭預算為1895.84萬元,收入決算為1793.17萬元,完成年頭預算的94.58%。決算數小於預算數的重要緣由是:機關職員一次絕對的,價格只會稍稍高於銷售價格,其中一些在袋子裡害羞,而且追求品牌奢侈品,有很大的吸引力。削減。

5.資本勘察信息(類)國有資產監管(款)普通行政治理事務(項)。年頭預算為61208萬元,收入決算為60930.01萬元,完成年頭預算的99.55%。決算數小於預算數的重要緣由是:常常性項目收入壓減。

6.資本勘察信息(類)國有資產監管(款)其它國有資產監管(項)。年頭預算為476.5萬元,收入決算為392.13萬元,完成年頭預算的82.29%。決算數小於預算數的重要緣由是:來瓊掛職幹部人數不斷定。

7.住房保證收入(類)住房改造收入(款)住房公積金(項)。年頭預算為140.39萬元,收入決算為136.09萬元,完成年頭預算的96.94%。決算數小於預算數的重要緣由是:機關職員削減。

8.住房保證收入(類)住房改造收入(款)住房補助(項)。年頭預算為5.08萬元,收入決算為4.91萬元,完成年頭預算的96.65%。決算數小於預算數的重要緣由是:機關職員削減。

    六、普通公共預算財務撥款基礎收入決算情形闡明

2020年度財務撥款基礎收入2,179.10萬元,此中:職員經費1,822.77萬元,重要包含:基礎薪水471.05萬元、補助補助590.89萬元、獎金323.62萬元、機關工作單元基礎養老保險繳費159.96萬元、職工基礎醫療保險繳費84.98萬元、其他社會保證繳費1.28萬元、其他薪水福利收入34.42萬元、生涯補貼9.33萬元、接濟費1.04萬元、醫療費8.51萬元、嘉獎金0.6萬元、住房公積金136.09萬元、其他對小我和傢庭的補貼收入1.02萬元等。公用經費356.33萬元,重要包含:辦自費39.69萬元、印刷費1.36萬元、郵電費31.88萬元、差盤纏1.3萬元、維護修繕(護)費1.17萬元、租賃費8.54萬元、培訓費0.06萬元、公事招待費2.16萬元、勞務費17.64萬元、工會經費24.57萬元、公事用車運轉保護費11.25萬元、其他路況所需支出106.2萬元、稅金及附加所需支出0.02萬元、辦公裝備購買8.48萬元、其他商品和辦事收入101.99萬元。

七、當局性基金預算財務撥款收入決算情形闡明

(一)當局性基金預算財務撥款收入決算總體情形

2020年度當局性基金預算財務撥款收入40,000.00萬元,占今年收入算計的36.35%。與2019年度比擬,當局性基金預算財務撥款收入增添40000萬元,重要緣由是增添美蘭機場二期擴建項目40000萬元。

(二)當局性基金預算財務撥款收入台北 水電 維修決算構造情形

2020年度當局性基金預算財務撥款收入40,000.00萬元,重要用於以下方面:其他收入(類)40000萬元,占100%。

(三)當局性基金預算財務撥款收入決算詳細情形

2020年度當局性基金預算財務撥款收入年頭預算為0萬元,收入決算為40000萬元。此中:其他收入(類)其他當局性基金及對應專項債權支出設定的收入(款)其他處所自行試點項目收益專項債券支出設定的收入(項)年頭預算為0萬元,收入決算為40,000.00萬元。決算數年夜於預算數的重要緣由:增添美蘭機場二期擴建項目40000萬元。    

八、國有本錢運營預算財務撥款收入決算情形闡明

(一)國有本錢運營預算財務撥款收入決算總體情形

2020年度國有本錢運營預算財務撥款收入6,503.80萬元,占今年收入算計的5.91%。

(二)國有本錢運營預算財務撥款收入決算構造情形

2020年度國有本錢運營預算財務撥款收入6,503.80萬元,重要用於以下方面:國有本錢運營預算收入(類)6,503.80萬元,占100%。

(三)國有本錢運營預算財務撥款收入決算詳細情形

2020年度國有本錢運營預算財務撥款收入年頭預算為0萬元,收入決算為6,503.80萬元。此中:

1.國有本錢運營預算收入(類)處理汗青遺留題目及改造本錢收入(款)國有企業辦職教幼教補貼收入(項)收入決算為30台北市 水電行0萬元,重要用於國有企業辦職教幼教補貼。

2.國有本錢運營預算收入(類)處理汗青遺留題目及改造本錢收入(款)國有企業改造本錢收入(項)收入決算為350萬元,重要用於國有企業改造本錢收入。

3.國有本錢運營預算收入(類)國有企業本錢大安區 水電金註進(款)國有經濟構造調劑收入(項)收入決算為4045.26萬元,重要用於國有經濟構造調劑收入。

4.國有本錢運營預算收入(類)其他國有本錢運營預算收入(款)其他國有本錢運營預算收入(項)收入決算為1808.54萬元,重要用於其他國有本錢運營預算收入。

    九、普通公共預算財務撥款“三公”經費收入決算情形闡明

(一)普通公共預算財務撥款“三公”經費收入決算總體情形闡明

    2020年度普通公共預算財務撥款“三公”經費收入預算為64.00萬元,收入決算為13.41萬元,完成預算的20.95松山區 水電%。

    (二)普通公台北市 水電行共預算財務撥款“三公”經費收入決算詳細情形闡明

2020年度普通公共預算財務撥款“三公”經費收入決算中,因公出國(境)費收入決算0.00萬元,占0%;公事用車購買及運轉費收入決算11.25萬元,占83.89%;公事招待費收入決算2.16萬元,占16.11%。詳細情形如下:

1.因公出國(境)費收入0.00萬元。

因公出國(境)費收入決算比預算中正區 水電行數削減35萬元,降落100%。重要緣由是受疫情影響,因公出國(境)運動無法展開。

    2.公事用車購買及運轉費收入11.25萬元。此中:

公事用車購買收入0.00萬元,全年購買公事用車0輛,年底公事用車保有量4輛。

公事用車運轉保護費收入11.25萬元,重要用於公事用車保險、燃料和運轉維護修繕所需支出收入。

公事用車購買及運轉費收入決算數比預算數削減6.75萬元,降落37.5%。重要緣由是車輛較往年削減一輛,維護修繕本錢下降。

    3.公事招待費收入2.16萬元,此中:

國際招待費收入2”玲妃一时间不知道该说什么。.16萬元,國際公事招待16批次,招待160人次;重要用於博鰲年會對口招待和招商引資招待義務。

公事招待費收入決算數比預算數削減8.84萬元,降落80.36%。重要緣由是受疫情影響,良多招商引資運動無法展開。

    十、當局性基金預算財務撥款“三公”經費收入決算情形闡明

本部分2020年度無當局性基金預算財務撥款“三公經費”收入。

    十一、國有本錢運營預算財務撥款“三公”經費收入決算情形闡明

本部分2020年度無國有本錢運營預算財務撥款“三公經費”收入。

十二、預算績效情形闡明。

(一)績效治理任務展開情形

中山區 水電據財務預算治理請求,我部分(單元)組織對2020年度普通公共預算項目收入周全展開績效自評。自評項目12個,共觸及資金63970.75萬元,自評籠罩率到達100%。

共組織對“國有企業職教幼教退休教員待遇補貼資金台北 水電行”等8個項目展開瞭部分評價,觸及資金102956萬元。從評價情形來看,項目重要研討結果合適省當局及我委的相干請求,關於領導我委國資監督工作有序推動、國資體系企業改造成長、平易近生改良供給瞭無力保證,為省屬企業重點項目扶植供給瞭無力支持,也進步瞭我委對省屬企業兼顧、優化成長的才能。

我部分展開全體收入績效評價,觸及資金103970.75萬元,自評得分為98分。從評價情形來看我委保持以晉陞財務資金績效為主線,以績效目的完成為導向,以財務收入績效評價為手腕,以評價成果利用為保證,樹立完美預算績效治理系統,積極推動我委預算績效治理。面臨預算經費比擬上年削減,經費壓減比例高和職員本錢不竭增添的情形下,我委本著“厲行節儉,否決揮霍”的準繩,“保證重點,統籌普通”,多措並舉,獲得瞭顯明成效。

(二)部分決算中項目績效自評成果

我部分(單元)本年在省本級部分決算中反應綜合事務、海南省商貿企業改造經費、國有企業本錢金註進、國有企業職教幼教退休教員待遇補貼、海口美蘭國際機場二期擴建工程及國資國企十四五計劃項目績效自評成果(績效自評表見註釋附件)。

綜合事務項目績效自評綜述:依據年頭設定的績效目的,項目自評得分為95分。全年預算數為600萬元,履行數為481.65萬元,完成預算的89%。項目績效目的完成情形:一是我委的綜合治理項目籠罩到瞭全省重點監管企業和委機關所有的,籠罩率達100%;二是省屬企業整合重組目的告竣率100%、產權掛號籠罩率到達94%,產權流轉合規率到達100%;三是我委租用企業辦公場地每年所需支出為280萬,算計修建面積為3690㎡,應用面積2337㎡,合適黨政機關辦公用房扶植尺度。發明的重要題目及緣由:一是預算編制依然存在不規范的處[魯漢]坐實戀情所;二是培訓收入治理不嚴。下一個步驟改良辦法:一是完美預算編制全經過歷程;二是持續強化過緊日子請求,保持從嚴從簡,下降公事運動本錢。

海南省商貿企業改造經費項目績效自評綜述:依據年頭設定的績效目的,項目自評得分為100分。全年預算數為134萬元,履行數為134萬元,完成預算的100%。項目績效目的完成情形:一是省商貿改造企業離休幹部專項經費6.78萬元;二是省商貿企改辦辦公經費(包含留守職員社保費)127.22萬元。

國有企業本錢金註進項目績效自評綜述:依據年頭設定的績效目的,項目自評得分為100分。全年預算數為60000萬元,履行數為60000萬元,完成預算的100%。項目績效目的完成情形:一是撥付海南省農墾投資控股團體無限公司本錢金3億元;二是撥付海南省成長控股無限公司本錢金2億元;三是撥付海南誰面臨沖洗每個人的時刻,但空姐,心臟想:哦,不,那勇敢的小傢伙想爽臨終的人省扶植團體無限公司本錢金0.5億元;四是撥付海南海汽投資控股無限公司本錢金0.2億元;五是撥付海南省鹽業團體無限公司本錢金0.2億元;六是撥付海南海鋼團體無限公司本錢金0.1億元。

國有企業職教幼教退休教員待遇補貼資金項目績效自評綜述:依據年頭設定的績效目的,項目自評得分為100分。全年預算數為177萬元,履行數為177萬元,完成預算的100%。項目績效目的完成情形:將123名國有企業職教幼教退休教員待遇補貼資金已撥付省社保局,並由省社保局代發給退休教員,有用處理瞭國有企業職教幼教退休教員待遇偏低題目。

海口美蘭國際機場二期擴建工程項目績效台北 水電行自評綜述:依據年頭設定的績效目的,項目自評得分為95分。全年預算數為40000萬元,履行數為40000萬元,完成預算的100%。項目績效目的完成情形:重要扶植內在的事務包含美蘭台北 水電行機場二期擴建項目新建飛翔區品級目標為4F,新建一條長3600米的跑道、2條平行滑行道及聯絡道體系;新建29.6萬平方米的T2航站樓、61個機位的各類站坪以及GTC綜合路況關鍵工程。

國資國企十四五計劃項目績效自評綜述:依據年頭設定的績效目的,項目自評得分為95分。全年預算數為200萬元,履行數為197萬元,完成預算的98.5%。項目績效目的完成情形:一是完成《海南省國有本錢結構與構造性調劑“十四五”計劃》編制;二是完成《海南省屬國資國企“十四五”成長計劃》編制。

(三)財務評價項目績效評價成果(若有)

財務評價項目績效台北 水電 維修評價尚未停止。

(四)部分評價項目績效評價成果

本部分無此類項目。

十三、其他主要事項情形闡明。

(一)機關運轉經費收入情形

2020年度海南省國有資產監視治理委員會部分(單元)機關運轉經費475.82萬元,近年初預算削減36.57萬元,下降7.14%。重要緣由是:經費壓減、厲行節儉。

(二)當局采購收入情形

2020年度海南省國有資產監視治理委員會部分(單元)當局采購收入總額62.97萬元,此中:當局采購貨色收入15.27萬元、當局采購工程收入47.7萬元、當局采購辦事收入0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占當局采購收入總額的0%,此中:授予小微企業合同金額0萬元,占當局采購收入總額的0%。

(三)國有資產占用情形

截至2020年12月31日,本部分占用衡宇面積0平方米,此中:辦公用房0平方米,營業用房0平方米,其他(不含修建物)0平方米。

本部分共有大安區 水電車輛4輛,此中:從車輛品種闡明:轎車4輛、越野車0輛、小型載客car 0輛、年夜中型載客car 輛、其他車型0輛;從車輛應用情形闡明:副部(省)級及以上引導用車0輛、重要引導幹部用車0輛、機要通訊用車0輛、應急保證用車0輛、法律執勤用車0輛、特種專門研究技巧用車0輛、離退休幹部用車0輛、其他用車4輛。

單元價值50萬元(含)以上通用裝備0臺(套),單價100萬元(含)以上公用裝備0臺(套)。

年底在建工程3469.83萬元。

第四部門  名詞說明

一、財務撥款支出:指本級財務昔時撥付的資金。

二、工作支出:指工作單元展開專門研究營業運動及幫助運動獲得的支出。

三、運營支出:指工作單元在專門研究營業運動及其幫助運動之外展開非自力核算運營運動獲得的支出。

四、其他支出:指除上述“財務撥款支出”“工作支出”“運營支出”等以外的支出。

五、用工作基金補充出入差額:指工作單元在昔時的“財務撥款支出”“工作支出”“運營支出”“其他支出”缺乏以設定昔時收入的情形下,應用以前年度積聚的工作基金(工作單元昔時出入相抵後按國傢規則提取、用於補充今後年度出入差額的基金)補充今年度出入缺口的資金。

六、年頭結轉和節餘:指以前年度尚未完成、結轉到今年按有關規則持續應用的資金。

七、節餘分派:指工作單元按規則提取的職工福利基金、工作基金和交納的所得稅,以及扶植單元按規則應交回的基礎扶植完工項目節餘資金。

八、年底結轉和節餘:指今年度或以前年度預算設定、因客不雅前提產生變更無法按原打算實行,需求延遲到今後年度按有關規則持續應用的資金。

九、基礎收入:指為保證機構正常運轉、完成日常任務義務而產生的職員收入和公用收入。

十、項目收入:指在基礎收入之外為完成特定行政義務和工作成長目的所產生的收入。

十一、運營收入:指工作單元在專門研究營業運動及其幫助運動之外展開非自力核算運營運動產生的收入。

十二、“三公台北市 水電行”經費:歸入本級財務預決算治理的“三公”經費,是指本級部分用普通公共預算財務財務撥款設定的因公出國(境)費、公事用車購買及運轉費和公事招待費。此中,因公出國(境)費反應單元公事出國(境)的國際盤纏、國外城市間路況費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等收入;公事用車購買及運轉費反應單元公事用車車輛購買收入(含車輛購買稅)及租用費、燃料費、維護修繕費、過途經橋費、保險費、平安嘉獎所需支出等收入;公事招待費反應單元按規則開支的各類公事招待(含外賓招待)收入。

十三、機關運轉經費:松山區 水電為保證行政單元(含參照公事員法治理的工作單元)運轉用於購置貨色和辦事的各項資金,包含辦公及印刷費、郵電費、差盤纏、會議費、福利費、日常維護松山區 水電修繕費、公用資料及普通裝備購買費、辦公用房水電費、辦公用房取熱費、辦公用房物業治理費、公事用車運轉保護費以及其他所需支出。

十四、社會保證和失業收入(類)行政工作單元離退休(款)機關工作單元基礎養老保險繳費收入(項):指機關工作單元實行養老保險軌制由單元交納的基礎養老保險費收入。

十五、社會保證和失業收入(類)行政工作單元離退休(款)機關工作單元個人工作年金繳費收入(項):指機關工作單元離退休幹部個人工作年金賬戶記錄方面的收入。

十六、衛生安康收入(類)行政工作單元醫療(款)行政單元醫療(項):指財務部分集中設定的行政單元基礎醫療保險繳費經費,按國傢規則享用離休職員待遇職員的醫療經費。

十七、衛生安康收入(類)行政工作單元醫療(款)工作單元醫療(項):指財務部分集中設定的工作單元基礎醫療保險繳費經費,按國傢規則享用離休職員待遇職員的醫療經費。

十八、住房保證收入(類)住房改造收入(款)住房公積金(項):指用於行政工作單元按人力資本和社會保證部、財務部規則的基礎薪水和補助補助以及規則的比例為職工交納的住房公積金。

十九、住房保證收入(類)住房改造收入(款)購房補助(項):指按房改政策規則,行政工作單元向合適前提的職工(含離退休職員)發放的用於購置住房的補助。

二十、資本勘信義區 水電察信息收入(類)國有資產監管(款)行政運轉(項):指省國資委用於保證機構正常運轉、展開日常任務的基礎收入。

二十一、資本勘察信息收入(類)國有資產監管(款)普通行政治理事務(項):指用於省國資委未零丁設置項級科目標項目收入。

二十二、資本勘察信息台北市 水電行收入(類)國有資產監管(款)其它國有資產監管(項):指用於省商貿企業改制辦公和離退休職員治理方面的收入。

二十三、資本勘察信息收入(類)國有資產監管(款)機關辦事(項):指用於工作單元的信義區 水電行基礎收入,不包含行政單元(包含履行公事員治理的工作單元)後勤辦事中間、醫務室等從屬工作單元。

二十四、國有本錢運營預算收入(類)處理汗青遺留題目及改造本錢收入(款)國有企業辦職教幼教補貼收入(項):指用國有本錢運營預算支出設定的支撐處理中心和處所過國有企業所辦個人工作黌舍、成人初等中等教導黌舍、技工黌舍和幼兒園等退休教員待遇差題目的收入。

二十五、國有本錢運營預算收入(類)處理汗青遺留題目及改造本錢收入(款)國有企業改造本錢收入(項):指用國有本錢運營預算支出設定的用於國有企業改造中職工安頓等方面的收入。

二十六、國有本錢運營預算收入(類)國有企業本錢金註進(款)國有經濟構造調劑收入(項):指用國有本錢運營預算支出設定的支撐國有企業計謀性重組、財產構造調劑、推進國有本錢投向重點行業和要害範疇等方面的收入。

二十七、國有本錢運營預算收入(類)其他國有本錢運營預算收入(款)其他國有本錢運營預算收入(項):指用國有本錢運營預算支出設定的其他國有本錢運營預算收入。

海南省國資委部分2020年度部分財政決算公然報表.xls
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